Este manual foi desenvolvido visando apresentar o CP-Gestor Retail System aos novos usuários, servindo como guia de iniciação e tira dúvidas. É recomendado também aos usuários mais experientes, pois aborda detalhadamente todas as funcionalidades da tela de Saída de Notas Fiscais.

A leitura desse manual capacita os usuários do CP-Gestor a realizar lançamentos e pesquisas abordando detalhes importantes para facilitar a operação.

Para acessar a tela, basta clicar na opção do menu – Operacional à Vendas/ Saída de Notas Fiscais à Emissão de Notas Fiscais

(Alt + N) Novo: Cria uma nova nota, habilitando todos os seus campos para digitação.

(Alt + G)Gravar: Grava a nota.

(Alt + A)Abortar: Cancela as operações feitas.

(Alt + P)Procurar: Pesquisa uma nota fiscal.

(Alt + D)Pedido: Processo para realizar importações de Pedido de Vendas para Emissão de Notas Fiscais.

Abas de navegação (F5 ate F10): Avança (Ctrl + Enter) ou retorna (Shift + Enter) uma aba.

(Alt + S) Serie: Cadastro de Serie

(Alt + F)Fechar: Sai da tela de nota.

Cadastro >> Cadastro Fiscal/Financeiro >> Código de Operação

O usuário deve observar se o cadastro está correto e devidamente preenchido:

Tipo de Operação: Este campo determina se o tipo da Operação da Nota Fiscal  é de Saída ou de Entrada, contendo as descrições para isso. Ex. Vendas – Saída , Devoluções – Saída, Compras – Entrada, etc.

Código de Operação: É um código interno do Sistema que faz referencia aos Códigos Fiscais de Operação. Podemos ter mais de um código de operação cadastrado com funcionalidades diferentes. Ex. 51200 – Vendas (que não movimentam estoque) ou 51201 (vendas que movimentam estoque, Geram contas a receber), mas com códigos Fiscais de Operação e prestação iguais.

Utiliza Tributação:  Aqui o usuário tem a opção de escolher se o sistema vai trazer a tributação de saída ou entrada no item que esta sendo emitido, ou nenhuma.

Utiliza (PIS/COFINS):  Aqui o usuário tem a opção de escolher se o sistema vai trazer o PIS e a COFINS de saída ou entrada no item que esta sendo emitido, ou nenhuma.

Código de Movimentação Estoque : Este campo é o que define se a nota irá movimentar estoque ou não, se o campo estiver em branco, ao utilizar o CFOP o sistema não irá movimentar o estoque, mas se estiver com algum código de movimentação preenchido o sistema irá movimentar o estoque de acordo com o código informado.

Gera Contas: Aqui o usuário tem a opção de escolher para qual modulo será enviado o lançamento financeiro ( A PAGAR OU A RECEBER ) ou não gera.

Código Movimentação Financeira : Com a funcionalidade parecida com o campo anterior, este campo define se irá gerar movimentação financeira, ou seja mandar os dados de FATURA para o contas a pagar ou a receber, ou não gerar nenhum dos dois se o mesmo estiver em branco.

Gera Contas : A Receber ou a Pagar ou Nenhuma, este campo define para onde o sistema irá incluir a fatura da emissão da Nota .

Tipo de Pagamento: Determina o tipo que será liquidado a Nota Fiscal, se Banco (Duplicata – Boleto), Cheque, Deposito, á vista, etc.

Banco Emissor: Determina o Banco que vai ser Emitido o Boleto

Banco Pagador: Determina o Banco que será pago ou liquidado o boleto.

Configuração do Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP):

DENTRO DO ESTADO

(CFOP) PRINCIPAL: É o Código Fiscal que faz referencia sendo dentro do Estado Sem ST

(CFOP) Operação Oposta: ( Não Utilizar)

(CFOP) S.T: É o Código Fiscal que faz referencia sendo dentro do estado COM ST.

FORA DO ESTADO

(CFOP) PRINCIPAL: É o Código Fiscal que faz referencia sendo “FORA” do Estado Sem ST

(CFOP) Operação Oposta: ( Não Utilizar)

(CFOP) S.T: É o Código Fiscal que faz referencia sendo “FORA” do estado COM ST.

INTERNACIONAL

(CFOP) PRINCIPAL: É o Código Fiscal que faz referencia a mercadorias importadas ou exportadas para outros países.

PARÂMETROS GERAIS –  Servem para determinar as funções que um Código de Operação vai ter , tanto na emissão de notas quanto na Entrada de Notas.

[x] Utilizar Preço de Venda na Emissão da Nota?   

[x] Utilizar EMBALAGEM DE COMPRA?

[  ] Alterar preço de venda na ENTRADA de notas?

[  ] Nota Fiscal de Bonificação

[  ] Operação de Controle Interno ?

PARÂMETROS REQUISIÇÃO – Servem para determinar as funções que a Rotina de Requisição ira ter.

Os campos da guia Emitente (F5) são os dados cadastrais da loja.

(F2) Pesquisa: Pesquisa a Loja que vai ser utilizada.

O cadastro fica em: Cadastros à Lojas / domínios

 

Obs. É importante preencher todos os campos do cadastro de lojas para não ter conflitos com a Nota Fiscal Eletrônica.

Os campos da guia Destinatário/Remetente (F6) são os dados cadastrais do Fornecedor ou Cliente.

 

(F3) Cliente ou Fornecedor: Altera a busca por Cliente ou Fornecedor

(F2) Pesquisa: Pesquisa o Cliente ou Fornecedor a Ser utilizado

 

O cadastro de Fornecedores / clientes fica em: Cadastros à Fornecedores/Clientes à Manutenção

 

 

Obs. É importante preencher todos os campos do cadastro de fornecedores ou clientes para não ter conflitos com a Nota Fiscal Eletrônica.

Operação: Informar o código de operação, referente a operação da NF (CFOP)

 

Serie: Informar um numero de série para a Nota Fiscal. Essa informação será utilizada na impressão do livro fiscal quando este for desenvolvido no sistema ou na criação de um processo de exportação de dados para outro sistema de escrita fiscal.

Obs. Ao digitar a Serie correspondente da Emissão da Nota o Sistema já trás o cadastro da serie, com o próximo numero da seqüência, a data de emissão e Saída da Nota Fiscal.

 

 

  • Abaixo Cadastro de Serie: ( Deverá ser Feito Anteriormente)

 

Botão Incluir :  Inclusão dos itens na Nota

 

Botão Editar: Traz o item da Nota em edição para ser alterado.

 

Botão Excluir: Exclui um item que já esta na Nota.

 

Botão Visualizar: Traz o item para ser visualizado

 

Botão Importar:  Tem a finalidade de trazer para dentro da Emissão da nota fiscal algumas Rotinas. Vejamos:

Pedido de Compra : Utiliza a importação de um pedido já emitido no sistema para a nota fiscal de saída, utilizando os dados do Pedido.

Requisição: Utiliza a importação de Requisição já lançada no sistema para emissão de nota.

Cupom: Utiliza a importação de um cupom para emissão de Nota Fiscal. Venda já efetuada em ECF.

Trocas: Permitirá importar os itens coletados para troca.

Descartes: Permitirá importar os itens coletados para descartes.

Ajustes: Permitirá importar os itens ajustados via inventário.

Insumos: Permitirá importar os itens coletados para Insumos.

Nota fiscal: Permitirá importar os itens de uma outra nota fiscal.

Selecionar a opção: Importar à Cupom

Após informar o numero do Cupom e o ECF, o usuário devera selecionar o Botão Processar.

Ao selecionar o Botão Incluir o sistema trará a tela de digitação dos itens. Abaixo

EAN :  Nesse campo o usuário deverá incluir o código de barras ou procurar o item que será incluído na nota de saída.

 

 

 Nessa linha contem os campos que serão utilizados para descriminar as quantidades do item, e o valor.

Na Tela de Inclusão dos itens o sistema trás a tributação cadastrada no item.

Vejamos : Cadastro >> Produtos >> Gestão e Cadastro de Produtos  (Aba Tributação)

Após incluir o item, a tela de lançamento ficara com os itens em visualização.

Valor Total Produtos : Este campo apresenta a soma total dos produtos lançados, juntamente com os impostos. ( IPI, IVA, FATOR, etc.)

Se o produto tiver um desconto ou acréscimo, também já estará contabilizado neste campo.

O usuário devera cadastrar a transportadora anteriormente (Cadastro de Fornecedores), assim o sistema irá trazer as informações cadastradas.

Veiculo: Informações do Transporte

Volume :Informações sobre a mercadoria que esta sendo transportada.

FATURA (CONTAS A RECEBER)

 

Tipo Pagto: Informar o tipo de pagamento ( Duplicata, Cheque, á Vista)

Bco. Emissor: Informar o banco que o titulo foi emitido

Forma Pagto: Informar o Prazo para quitação do titulo

Parcelas: Informe a quantidade de parcelas a serem registradas. Vale lembrar que  existe a possibilidade de informar mais que 4 parcelas.

Vr.Original: Nesse campo irá mostrar o valor Total da Nota Fiscal não considerando os descontos.

Descontos: Informar o valor do desconto a ser deduzido apenas da Duplicata. Poderá ser informado em valor ou em percentual

Vr.Liquido: Nesse campo irá mostrar o valor líquido do título considerando o desconto.

Nessa Tela Constam todos os Valores que foram lançados na emissão da Nota Fiscal, aqui o usuário tem a oportunidade de conferir seus lançamentos antes da impressão da nota ou Geração da NFE.

 

Após ter analisado os valores e ter certeza que estão corretos, selecionar o botão GRAVAR (Ctrl + G).

Obs. Se a Nota Emitida não for Eletrônica e sim formulário continuo, deverá selecionar a opção em “NÃO GERAR NOTA ELETRONICA”, feito isso já esta finalizada, e poderá ser impressa no padrão IMPRIMIR – MATRICIAL.

Acima o Modelo Matricial  (Formulário continuo)

Nesse caso a empresa trabalha com a Nota Fiscal Eletrônica e não mais com o formulário continuo ou Talão. O Procedimento de emissão da Nota é o mesmo para os 2 modelos (NFE ou MATRICIAL) o que irá mudar é a Geração da NFE.

 

Após Gravar a Nota o Sistema irá realizar a seguinte pergunta :

– NOTA FISCAL DE SAIDA ( o numero da nota fiscal) GRAVADA COM SUCESSO! GERAR NOTA FISCAL ELETRONICA ?

Assim o usuário ira selecionar que “SIM”, que deseja gerar a Nota Fiscal Eletrônica.

Após a Geração da Nota, o sistema irá sugerir a impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

 

O Sistema irá abrir um Preview da DANFE antes da Impressão.

No cabeçalho da nota o sistema irá atualizar as informações conforme os passos forem sendo seguidos. Na nota em exemplo podemos verificar que já esta aceita pelo Site da Receita Federal podendo assim efetuar uma pesquisa da nota emitida.

 

//www.nfe.fazenda.gov.br/portal/formulariodepesquisa.aspx

Após a Impressão do DANFE o usuário poderá :

 

– GERAR DANFE : O sistema irá exportar em formato PDF a DANFE e salva-la no Computador.

– GERAR XML : O sistema irá salvar o Arquivo XML ( lembrando que este é obrigatório enviar para o email do destinatário da Nota)

  • A Nota Fiscal Eletrônica Exige uma justificativa para o cancelamento.

Após o cancelamento da Nota o Sistema irá alterar o STATUS dela.

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Victor Castro

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